根據省交通集團內審工作會議精神,省海運集團進一步加強內部審計工作,努力發揮內審監督作用,切實提升內部管理和防范風險。
5月22日,省海運集團黨委理論學習中心組專題傳達學習了省交通集團內審工作會議精神,重點學習了《關于進一步加強內部審計工作的實施意見》,研究了公司目前的內審工作形勢,認為當前形勢下加強內審工作對補足短板提升內部管理和加強對子公司的管控尤為重要,要求把加強內部審計與風險管控相結合,切實發揮監督作用,有效防范企業風險。
在此基礎上,省海運集團黨委于5月30日召開會議,研究制定了《關于進一步加強內部審計工作的實施辦法》,進一步明確公司內審工作領導機制,強調了紀檢監察審計部承擔的內審工作職責,提出了內審工作重點和要求,在紀檢監察審計部專設2名專職內審人員,1名專職人員已調整到位,增強內審力量,進一步發揮內審作用。
