6月18日,集團公司財務部副經理姚慧亮、經理助理李媛等一行來金基置業進行“三公”經費重點檢查。
檢查組對金基置業本部、杭州金基、臨安公司2009-2011年度公費出國(境)、公務車購置及運行、公務接待等“三公”費用開支情況及列支標準進行了核實檢查,通過查閱財務憑證及帳目、審批文件、預算對比等,重點檢查了公司“三公”費用支出、財務運行及各項審批手續的完整情況。在對“三公經費”預算和執行情況進行交流和探討的基礎上,檢查組針對檢查中發現的問題,提出了一些具體的改進建議,將促進公司進一步規范財務賬務處理,提高財務基礎工作水平。
為了做好此次檢查,公司財務管理部事先進行了自查。
