為貫徹落實集團審計整改大會工作精神,深入推進經責審計整改工作,規范生產經營活動,提升基礎管理水平,根據集團經責審計問題反饋,紀檢監察審計部結合實際,嚴格按照要求,組織開展自查工作。
本次自查的范圍為審計廳組織的2020年集團經責審計、公司2020年組織的諸暨分公司內部審計及各次相關檢查中發現和披露的問題。審計自查整改工作分梳理自查、整改落實和工作督查三個方面。紀檢監察審計部根據集團《自查自糾問題清單》逐項分類,并將問題逐條分解到各部門各家公司。各責任部門對照《自查自糾問題清單》,按照自查整改要求積極行動,認真組織自查,查找存在的問題,分類梳理,將自查問題整改,落實整改責任。(劉志紅)
