為進一步聚焦防范經營業務風險,客觀分析存在的問題,提出更切合實際的建議,真正發揮內審工作防風險的作用,保障公司經濟運行安全。近日,集團審計部相關人員赴諸暨調研“物流+金融+投資”模式項目試點情況。
調研組走訪了諸暨分公司,查閱相關資料,開展座談交流,詳細了解業務流程、內部管理等情況,并就經營的主要風險、風險管理的重要環節等內容進行交流探討,重點考察項目公司制度體系建設是否健全完善、客戶資信調查是否全面到位、貨物倉儲管理是否嚴格規范、公司本級防控措施是否完備。調研組表示通過此次調研進一步掌握了子分公司經營業態,既有利于集團審計部工作統籌,又有利于審計監督重點更加聚焦新的產業模式,為集團轉型發展建言獻策。(肖毅)
