10月24日,高速物流公司領導班子會議審議通過了《內部審計實施辦法(試行)》等三項審計監督制度,努力完善監管機制,為審計監督工作的順利開展保駕護航。
此次《內部審計實施辦法(試行)》、《審計事項整落實督查實施辦法(試行)》、《紀檢監察審計函詢實施辦法(試行)》三項制度修訂,自覺適應當前審計工作的新形勢新特點新要求,結合《中國共產黨黨內監督條例》、《浙江省省屬國有企業內部審計管理暫行辦法》等多項相關文件精神,特別結合集團公司對審計、督查、函詢工作要求,重點突出對審計監督工作的適應范圍、審計方式、職責與權限、工作程序等方面進行了明確和規范,構建起審計工作的監督格局和監督原則,為穩步推進審計監督工作奠定了良好基礎。
下一步,公司紀委將嚴格執行審計制度,加強審計監督的全流程寬領域管理,以整改事項責任制掛鉤績效考核,跟蹤檢查促進審計結果整改落實到位,做到處置流程規范把控、數據臺帳精準管理、體制機制完善到位,充分推進公司內部審計工作實現制度化、規范化、科學化,全力助推公司穩定創新發展。(姚敏)
