財務公司作為集團的“內部銀行”,受中國人民銀行、銀保監會、財務公司協會等外部機構的多方監管,承擔著優化集團資金配置、防范資金風險、提高資金收益的主要功能。因此,財務公司始終把審慎合規經營、防范資金風險作為公司經營管理的主要目標。集團近日下發了《浙江省交通投資集團有限公司重大經營決策法律審核論證實施辦法》,符合公司一貫審慎穩健經營的發展戰略,公司也隨之進一步深入強化了法律審核論證流程。
財務公司近日開展的一項重要投資項目即在集團制度的總體框架要求下實施了風險流程管理。投資銀行部聯合風險合規部在投前赴項目地實地走訪,圍繞擬投項目的流動性、收益率、風險點等翔實盡職調查。在投資項目審查階段,風險合規部聯合公司法務,并邀請天冊律師事務所專業律師,對項目情況進行了風險與法律審核論證,就擬投項目主體經營情況、投資與擔保情況、訴訟情況等進行分析研判,對擬投主體的經營性風險、償債風險、增信措施的不確定性風險等進行了充分揭示,并出具了專業法律意見書,把控項目法律風險。
通過合規與法律論證,公司進一步深入規范了擬投項目的審核決策、風險控制、投后管理等流程,充分發揮合規與法律審核論證的積極作用,降低公司投資風險。下一步,財務公司將嚴格執行各項內控制度要求,進一步做好重大經營項目的法律審核論證工作,確保公司合規、審慎經營,進一步發揮財務公司支持集團產業又好又快發展的主旨功能,助力集團實現國有資產保值增值,向世界一流企業目標邁進。(財務公司? 包曉娟)
