為了加強財務信息系統安全,防范網絡和結算系統風險,財務公司協助集團公司在全集團財務條線開展結算類信息系統電子證書操作管理規范性工作。此項工作主要分為自查和抽查兩個階段,內容主要包括:電子證書管理制度建設、臺賬管理、庫存盤點及賬實核對、電子證書保管及使用等情況,并針對“證、人合一”、證書保管、密碼管理三大方面進行重點檢查。
自通知下發后,各子(分)公司高度重視,開展了全面、徹底的結算類信息系統電子證書的操作管理規范自查工作。財務公司共收到40份紙質自查報告。根據各子(分)公司自查整改情況,于9月29日由集團財務管理中心帶隊,財務公司科技信息部配合,對集團兩家單位實施了現場抽查工作。
通過本次抽查,有利于集團電子證書的規范管理,降低財務信息系統的操作風險。(財務公司? 葛斌? 劉玲娜)


