日前,財(cái)務(wù)公司召開審計(jì)整改專題會(huì)議。公司董事長傅哲祥、總經(jīng)理錢文海、副總經(jīng)理張雪芬和各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)議對(duì)公司在2016年度內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的梳理情況及整改進(jìn)展情況進(jìn)行了通報(bào),并就需要跨部門協(xié)同整改事項(xiàng)進(jìn)行了廣泛深入的討論研究,明確了整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)和落實(shí)措施。
本次會(huì)議是財(cái)務(wù)公司提高審計(jì)整改工作成效、強(qiáng)化內(nèi)控閉環(huán)管理機(jī)制建立的一次嘗試。下一步,公司將以此次專題會(huì)議為契機(jī),進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度,實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督鏈條的完整延伸,促進(jìn)審計(jì)成果的有效運(yùn)用,真正實(shí)現(xiàn)公司資金安全風(fēng)險(xiǎn)防范。(揚(yáng)陳峰)
