日前,財務公司召開審計整改專題會議。公司董事長傅哲祥、總經理錢文海、副總經理張雪芬和各部門負責人參加會議。
會議對公司在2016年度內部審計中發現問題的梳理情況及整改進展情況進行了通報,并就需要跨部門協同整改事項進行了廣泛深入的討論研究,明確了整改時間節點和落實措施。
本次會議是財務公司提高審計整改工作成效、強化內控閉環管理機制建立的一次嘗試。下一步,公司將以此次專題會議為契機,進一步加大審計整改力度,實現審計監督鏈條的完整延伸,促進審計成果的有效運用,真正實現公司資金安全風險防范。(揚陳峰)
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