11月26日,財務公司開展了自成立以來的首次內部管理評審討論,涉及流程管理制度、風險控制評價等多項內容,公司領導及在杭所有員工參加。本次評審以踐行“三嚴三實”為指引,遵循“謀事要實”的理念,鼓勵全員參與,是基于實際突破條框、立足自身謀求發展的一次全新嘗試。
評審會議首先對公司目前在工作流程中不盡合理、管理制度上不盡完善之處進行逐一梳理查擺,并就如何優化和提升部門協同進行了深入探討,對公司在“貸前盡職調查”、“開立戶”、“檔案歸檔”、“同類流程合并”等環節存在的突出問題達成一致意見。
本次內部管理評審對優化制度流程、加強內部控制、提高工作效率等均大有助益。下一步,公司將以本次評審會議形成的意見為基礎,抓緊修訂完善相關制度,在嚴控風險、確保合規的前提下切實提高自身工作效能,進一步提升服務集團的能力與水平,為履行好財務公司的職能提供有力保障。(黎萍)
