6月6日,集團公司專職監事陳滿娜和省屬國有企業監事服務中心相關專職監事來到財務公司檢查指導工作。
財務公司總經理陶明輝向檢查組介紹了公司的籌建歷程、組織架構、業務模式等情況。隨后,檢查組深入各個部門,認真查看了財務公司吸收存款、發放貸款、代理直接融資、內部資金管控等各項工作的相關制度和臺賬,詳細了解了財務公司在資金預算、頭寸控制、結算審批、資金管控等方面的具體操作流程和在具體資金集中管理過程中遇到的困難及存在的問題。
檢查組對財務公司在整合集團資源、強化內部管理、防范經營風險等方面所做的大量卓有成效的工作表示了充分肯定,同時要求財務公司在后續工作中要繼續抓好、抓實各項風險控制工作,以推進產融結合為抓手,為集團公司的發展貢獻力量。(孫華明 王學斌)
