日前,公司順利完成對成員單位內部結算賬戶開立情況的專項審計。這是公司自開業以來的首次內部審計。本次審計注重管理制度建設,目的是評估相關制度的合理性及執行情況,并提出進一步改善的意見建議。制度執行專項審計肯定了公司財務核算部在賬戶開立制度建設及執行過程中所做的工作,同時指出還存在制度執行不到位、開戶工作進展緩慢等問題,要求相關部門嚴格執行既定制度,采取措施抓緊賬戶開立工作,切實防范風險。相關部門及時采納了審計意見并進一步規范了制度執行細節。審計工作取得了預期效果。
此次專項審計工作后,公司將陸續展開針對業務操作制度執行情況的專項審計,確保公司各項經營活動與管理活動符合銀監會、人民銀行的監管要求。
(何瑛)
