杭紹甬公司高度重視集團經責審計整改工作,今年以來,多舉措狠抓審計問題整改,切實將審計整改落到實處。
一是明確整改目標方向。建立審計整改工作臺賬,實行清單管理,明確時間節點,倒排計劃,確保在規定時限內徹底整改到位,做到審計整改100%;牢固樹立整改“一盤棋”思想,按照“自我查找、嚴格核定、如實上報、對賬銷號”的程序,開展拉網式全覆蓋自查自糾,確保自查自糾覆蓋面達到100%;全面梳理公司經營管理上存在的問題和薄弱環節,深入查缺補漏促長效,全方位、系統化的梳理,確保建立長效機制達到100%。
二是明確整改重點任務。對經責審計報告中提出的共性問題,進行系統分析、概括總結、歸納整理,不斷擴大共性問題整改覆蓋面,以開列共性問題負面清單的方式,為公司經營管理中存在的共性問題精準“畫像”,做到共性問題全面改。始終堅持問題導向,聚焦重點問題,集中力量、集中精力率先突破,做到重點問題全力改。對于部分短期無法整改到位,進一步加強組織領導,開展專題研究討論,提出整改方案,分類有序推進,做到復雜問題持續改。
三是落實整改責任。壓實主體責任,各責任單位(部門)主要領導作為審計整改第一責任人,對整改工作要親自部署、親自抓、親自管,全面負責本單位本部門的審計整改工作。加強督導責任,公司各業務職能部門負責審計整改的指導協調、審核把關工作,對整改過程進行全程督導,推動主體責任和督導責任貫通協同,共同做好審計整改工作。強化監督責任,公司審計部牽頭對審計整改工作進行跟蹤督辦,建立“審計查出問題”和“整改落實結果”兩個臺賬,對審計整改落實情況實行動態管理。(張幼蓉)
